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收到外单位前欠货款 会计分录怎写?

发布网友 发布时间:2022-04-23 10:15

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3个回答

热心网友 时间:2022-05-22 00:36

收到客户上月欠款汇来的欠款,账务处理是:

1、借给别的公司款时:

借:应收账款-某某公司

贷:银行存款

2、收回欠款:

借:银行存款

贷:应收账款-某某公司

3、应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

扩展资料

赊销企业在收账之前,应对应收账款的运行过程进行追踪分析。经销商能否严格履行赊销企业的信用条件,取决于两个因素:

其一,经销商的信用品质;其二,客户现金的持有量与调剂度(如现金用途的约束性,其他短期债务偿还对现金的要求等)。

如果客户的信用品质良好,持有一定的现金金额,且现金支出的约束性较少,可调剂程度较大,客户大多是不愿以损失市场信誉为代价而拖欠赊销企业货款的。如果客户信用品质不佳或者现金贫乏,或者现金的调剂程度低下,那么赊销企业的账款遭受拖欠也就在所难免。

参考资料来源:百度百科—应收账款

参考资料来源:百度百科—会计分录

热心网友 时间:2022-05-22 01:54

收到外单位前欠货款,直接冲掉原应收账款即可。
收到前欠货款时:
借:银行存款或库存现金
贷:应收账款--某单位

热心网友 时间:2022-05-22 03:45

以前挂的有账吧
冲账就行啦

借:银行存款/库存现金
贷:应收账款-A单位

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